ABD Corporation Şirket Kuruluşu
İster girişim sermayesi hedefleri olan bir girişim başlatıyor olun, ister mevcut bir işletmeyi vergi verimliliği için yeniden yapılandırın, sosyal sorumluluk sahibi bir işletme kurun ya da ABD pazarına uluslararası bir kurucu olarak girin; doğru kurumsal yapı, işletmenize büyümesi için gereken güvenilirliği, korumayı ve finansal mimariyi sağlar. Manay CPA, kuruluş seçiminden tam uyumluluğa kadar Corporation Şirket Kuruluşu sürecinizi yönetir; böylece işiniz ilk günden itibaren sağlam bir temel üzerine kurulur.
- 50 Eyalette CPA tarafından yönetilen Corporation Şirket Kuruluşu
- EIN, kuruluş sözleşmesi, tüzüğü ve hissedar anlaşması koordinasyonu
- ABD ikametleri ve ABD vatandaşı olmayanlar için mevcuttur
Sertifikalı ve Kalite Garantili
Ücretsiz Şirket Danışmanlığınızı Alın
ABD'de bir Corporation nedir?
Corporation Şirket Kuruluşu, küresel kurumlar tarafından tanınan resmi bir sahiplik ve yönetim yapısı aracılığıyla hissedarları kişisel sorumluluktan koruyan, bağımsız bir tüzel kişilik oluşturma sürecidir. ABD’de kurucular genellikle; girişim sermayesi ve halka arzlar için ideal olan C Corp, uygun ölçekteki yapılar için geçişli vergilendirme imkanı sunan S Corp veya kâr elde etmenin yanı sıra yasal olarak misyon odaklı hedefleri de koruyan Benefit Corporation modelleri arasında seçim yaparlar. Doğru yapıyı ilk günden seçmek, vergi stratejinizi ve yatırımcı ilişkilerinizi uzun vadeli iş hedeflerinizle uyumlu hale getirmek açısından kritik bir öneme sahiptir.
İşletmeniz için hangi tür bir Corporation'ın uygun olduğundan emin değil misiniz?
ABD'de Kimler Corporation Yapısını Seçmeli?
Corporation Şirket Kuruluşu; ölçeklenebilirlik, dış yatırım imkanları ve vergi verimliliği hedefleriyle gerçekleştirilir. Daha basit yapıların aksine, kurucularından bağımsız bir tüzel kişiliğe sahip olan bu model, kâr elde etmenin ötesine geçen uzun vadeli vizyonları desteklemek için tasarlanmış kalıcı bir yapıdır.
VC Destekli Girişimler
Yatırımcılar genellikle startup'ların Delaware C Corp olarak kurulmasını bekler. Bu yapı; birden fazla hisse senedi sınıfını, sınırsız hissedar sayısını ve çalışan hisse opsiyonlarını (ESOP) destekleyerek kurumsal ölçeklendirme için standart kabul edilir.
Vergi Odaklı Optimize Edilmiş İşletmeler
ABD'de yerleşik işletme sahipleri, S Corp statüsünü seçerek serbest meslek vergilerini (self-employment taxes) önemli ölçüde azaltabilirler. Bu model, gelirinizi makul bir maaş ile vergisiz kâr payı dağıtımları arasında bölmenize olanak tanır ve kazancınız arttıkça sağladığınız tasarrufu maksimize eder.
Geleceğin Halka Açık Şirketleri
Bir şirketi borsaya açmak ve halka arz (IPO) uyumluluğu sağlamak için C Corp yapısı zorunludur. İşletmeye ilk günden bu yapıyla başlamak, ileride şahıs şirketini veya sınırlı sorumlu bir yapıyı yasal kişiliğe dönüştürmenin getireceği yüksek maliyet ve karmaşıklığı önler.
Uluslararası Kurucular
Delaware C Corp, ABD dışından Amerikan pazarına giriş yapan kurucular için anında güvenilirlik ve erişim sağlar. Bu yapı, ABD sermayesine ulaşmak ve yerel operasyonları profesyonel bir çerçevede ölçeklendirmek için gerekli olan en sağlam yasal temeli oluşturur.
Adımlar
Ücretsiz Danışmanlık
İş hedeflerinizi, finansman planlarınızı ve vergi ihtiyaçlarınızı analiz ederek size en ideal kurumsal yapıyı (C Corp, S Corp veya Benefit Corporation) öneriyoruz. Bu oturum, her yapının kârlılığınızı nasıl etkilediğini net bir şekilde karşılaştırmak için özel bir vergi modelleme analizi içerir.
Yapılandırma
Hisse ihracı, yönetim kurulu yapısı ve hissedar hakları dahil olmak üzere kurumsal temelinizin tasarımında size rehberlik ediyoruz. Ekibimiz, her hükmün vergi açısından optimize edilmesini sağlamak amacıyla kuruluş sözleşmesi ve tüzük hazırlığı konusunda hukuk danışmanlarıyla koordineli bir çalışma yürütür.
Kayıt ve Uyumluluk
Ana sözleşmenizin dosyalanması, EIN numarasının alınması ve kayıtlı acente (registered agent) hizmetlerinin organize edilmesi gibi operasyonel süreçleri biz üstleniyoruz. S Corp seçimlerinden yabancı hissedarlar için sınır ötesi gereksinimlere kadar, Corporation Şirket Kuruluşu sonrası işletmenizin yasal olarak tam uyumlu kalmasını sağlıyoruz.
Vergi Kurulumu ve Destek
Mali süreçlerinizi takip edebilmeniz için muhasebe sistemlerinizi, bordro düzeninizi ve üç aylık vergi planlarınızı oluşturuyoruz. Kurulumun ötesinde; yıllık vergi beyannamelerinizi (Form 1120/1120-S) ve eyalet bildirimlerinizi yönetiyor, büyüme odaklı tazminat stratejileri konusunda sürekli danışmanlık sunuyoruz.
ABD'de Bir Şirketin Temel Avantajları
Maksimum Sorumluluk Koruması
Corporation Şirket Kuruluşu, kişisel varlıklar için en güçlü kalkanı sunar. Hissedarlar genellikle işletme borçlarından veya hukuki taleplerden kişisel olarak sorumlu tutulamazlar; bu da alacaklıların yalnızca şirketin varlıklarını takip edebilmesini sağlar.
Sürekli Varoluş
Diğer yapıların aksine, bir şirket sahiplerinden bağımsız bir tüzel kişilik olarak varlığını sürdürür. Bir hissedarın ayrılması veya vefatı kuruluşun feshedilmesine yol açmaz; bu durum uzun vadeli finansman, satın almalar veya halka açılma süreçleri için gerekli istikrarı sağlar.
Hedefli Vergi Verimliliği
S Corp statüsü, gelir bölüşümü yoluyla serbest meslek vergilerini azaltırken; C Corp yapıları kârın yeniden yatırımı için ideal olan sabit %21 kurumlar vergisi oranı sunar. Her iki yapı da emeklilik planları ve sağlık sigortası gibi vergiden düşülebilir avantajlara üstün erişim sağlar.
Eşsiz Sermayeye Erişim
C Corp, kurumsal yatırımlar için altın standarttır. Sınırsız sayıda küresel hissedara farklı hisse senedi sınıfları ihraç edebilme yeteneği, neredeyse tüm girişim sermayesi destekli ve halka açık şirketlerin bu yapıyı tercih etme sebebidir.
Hisse Tabanlı Tazminat
Şirketler, hisse senedi opsiyonları ve RSU’lar (Kısıtlı Hisse Birimleri) kullanarak en iyi yetenekleri bünyesine çekebilir. Mülkiyeti vergi açısından verimli şekilde paylaşma imkanı, ortaklıklar veya LLC’ler için mevcut olmayan güçlü bir motivasyon aracıdır.
Kurumsal Güvenilirlik
Özellikle Delaware merkezli bir ABD şirketi; küresel ortaklara, bankalara ve resmi kurumlara en üst düzeyde profesyonellik sinyali verir. Birçok büyük ölçekli müşteri ve kredi kuruluşu, önemli ticari ilişkilere girmeden önce profesyonel bir kurumsal yapının varlığını şart koşar.
Müşterilerimizin Yorumları
Üç kıtada serbest çalışanlar, e-ticaret satıcıları ve uluslararası girişimcilerden gerçek müşteri başarı öyküleri.
Partnering with Manay CPA has ensured smooth accounting and tax operations while providing a solid foundation for our business growth. Their expertise simplifies complex regulations and supports us throughout the process. Working with such a dedicated team has been a privilege, and their solution-oriented approach adds significant value. These qualities are essential in a financial partner.
Manay CPA ile kurduğumuz ortaklık, işimizin büyümesi için sağlam bir temel oluştururken muhasebe ve vergi süreçlerimizin sorunsuz ilerlemesini sağladı. Uzmanlıkları, karmaşık düzenlemeleri anlaşılır kılıyor ve tüm süreç boyunca bize rehberlik ediyor. Böylesine özverili bir ekiple çalışmak büyük bir ayrıcalık; çözüm odaklı yaklaşımları işimize önemli bir değer katıyor. Bir finansal çözüm ortağında aranan bu özellikler, sürdürülebilir başarı için kritik bir önem taşıyor.
With Manay CPA’s guidance, we successfully manage all our processes in the United States. Their professional service approach and extensive industry knowledge provide significant value to our business.
Manay CPA’nın rehberliğiyle, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tüm süreçlerimizi başarıyla yürütüyoruz. Profesyonel hizmet yaklaşımları ve derin sektör bilgileri, işimize önemli bir değer katıyor.
Manay CPA Inc. has successfully rendered consultancy services to Dectopus Inc. for Monthly Bookkeeping, Corporate and Individual Tax & Strategies and filings. Their extensive industry knowledge, expertise, and structured methodology have been instrumental in supporting our business objectives. Their professionalism and proactive engagement ensured seamless and productive collaboration. The services provided met our expectations, and we sincerely appreciate their valuable contributions to our project.
Manay CPA Inc., Decktopus Inc.’e aylık muhasebe, kurumsal ve bireysel vergi stratejileri ile beyanname süreçlerinde başarıyla danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Sahip oldukları derin sektör bilgisi, uzmanlık ve yapılandırılmış metodoloji, iş hedeflerimize ulaşmamızda kritik bir rol oynamıştır. Sergiledikleri profesyonellik ve proaktif yaklaşım, iş birliğimizin sorunsuz ve verimli ilerlemesini sağlamıştır. Sunulan hizmetler beklentilerimizi tam anlamıyla karşılamış olup, projemize sağladıkları katkıları içtenlikle takdir ediyoruz.
Manay CPA Team’s professionalism and attention to detail were truly impressive. Their guidance and expertise helped us overcome our challenges during the business setup process. I wholeheartedly recommend Manay CPA to anyone needing reliable and expert accounting services in the U.S.
Manay CPA ekibinin profesyonelliği ve detaylara gösterdiği özen gerçekten etkileyiciydi. Rehberlikleri ve uzmanlıkları, iş kurma sürecindeki zorlukları aşmamıza büyük katkı sağladı. ABD’de güvenilir ve uzman muhasebe hizmetlerine ihtiyaç duyan herkese Manay CPA’yı içtenlikle tavsiye ediyorum.
Manay CPA Inc. has provided consultancy services to MaxiTech Inc. in the field of Software Subscription and Data Analysis Solution. Their team demonstrated high professionalism and expertise throughout the project, contributing significantly to the successful execution of the required tasks. Their support in Monthly Accounting, HR & Payroll Services, Corporate and Individual Tax & Strategies and Filings was invaluable, and their structured approach helped us achieve our objectives effectively. We appreciate their dedication and commitment to delivering high-quality services.
Manay CPA Inc., MaxiTech Inc.’e Yazılım Aboneliği ve Veri Analizi Çözümleri alanında danışmanlık hizmetleri sunmuştur. Ekip, proje boyunca yüksek profesyonellik ve uzmanlık sergileyerek görevlerin başarıyla tamamlanmasına önemli katkı sağladı. Aylık Muhasebe, İK ve Bordro Hizmetleri ile Kurumsal ve Bireysel Vergi Stratejileri ve Başvuruları alanındaki destekleri paha biçilmezdi; yapılandırılmış yaklaşımları hedeflerimize etkili şekilde ulaşmamıza yardımcı oldu. Yüksek kaliteli hizmet sunma konusundaki adanmışlıklarını ve bağlılıklarını takdir ediyoruz.
İçindekiler
Corporation Şirket Kuruluşu Öncesinde Bilmeniz Gereken Temel Hususlar
Corporation Şirket Kuruluşu, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en güçlü iş yapısı olduğu kadar en yüksek standartlara sahip olan modeldir. Başka hiçbir kuruluş türünün sunamayacağı ölçeklendirme yetenekleri ve koruma kalkanları sağlarken; aynı zamanda faaliyetin ilk gününden itibaren titizlikle yönetilmesi gereken yasal yükümlülükler, maliyetler ve resmi formaliteler getirir. Sürece başlamadan önce, her işletme sahibinin kavraması gereken beş temel nokta bulunmaktadır.
Yapı Seçimi: Stratejik Bir Vergi ve İşletme Kararı
Pek çok işletme sahibi, kurumsal yapı seçimini yalnızca avukatların kararlaştırması gereken hukuki bir mesele olarak görür. Oysa bu, öncelikle bir vergi ve iş stratejisi kararıdır; yanlış bir tercihin finansal sonuçları hem ağır hem de uzun süreli olabilir.
S Corp statüsünde olması gerekirken C Corp olarak kalan bir işletme, hata düzeltilene kadar her yıl gereksiz yere fazla vergi öder. Öte yandan, hissedarları arasında yabancı ülke vatandaşları bulunan veya hisse yapısı S Corp kriterlerine uymayan bir şirket, IRS tarafından istemsizce bu statüden çıkarılarak tekrar C Corp yapısına döndürülebilir; bu durum ciddi vergi yükümlülükleri yaratır. Benzer şekilde, sosyal fayda vizyonuyla kurulan ancak yatırımcı esnekliğine ihtiyaç duyan bir Benefit Corporation (B Corp), kurumsal yatırımcıların detaylı inceleme süreçlerinde bu yapının getirdiği karmaşıklıklarla karşılaşabilir.
Bunlar istisnai durumlar değil, profesyonel bir CPA rehberliği olmadan yapılan yaygın hatalardır. Manay CPA, herhangi bir kurumsal yapı önermeden önce kapsamlı bir vergi ve iş stratejisi analizi gerçekleştirir. Her seçeneğin vergi etkilerini sizin gelir seviyenize ve ortaklık yapınıza göre modeller; böylece Corporation Şirket Kuruluşu sürecinde seçilen yapının gerçekten hedeflerinize hizmet ettiğinden emin olur.a
Kurumsal Formaliteler: Sorumluluk Kalkanını Korumanın Gereklilikleri
Corporation Şirket Kuruluşu ile elde edilen kişisel sorumluluk koruması koşulsuz bir hak değildir. Şirketin gerçekten bağımsız bir tüzel kişilik olarak yönetilmediği durumlarda mahkemeler, “kurumsal perdenin delinmesi” (piercing the corporate veil) ilkesini uygulayarak hissedarları şahsen sorumlu tutabilir.
Şirketlerde bu kalkanın delinmesine yol açan en yaygın nedenler şunlardır:
Yönetim kurulu toplantılarının yapılmaması ve kayıtlarının tutulmaması,
Stratejik kararların yönetim kurulu kararları ve toplantı tutanaklarıyla (minutes) belgelenmemesi,
Kurumsal fonlar ile kişisel harcamaların birbirine karıştırılması,
Kuruluş aşamasında şirketin yetersiz sermaye ile yapılandırılması,
Şirketin ayrı bir tüzel kişi gibi değil, hissedarların bir uzantısı (alter ego) gibi yönetilmesi.
Kurumsal formalitelere uyum sağlamak sadece bir bürokrasi değil; Corporation Şirket Kuruluşunu değerli kılan sorumluluk kalkanını canlı tutan bir disiplindir. Manay CPA, şirketinizin resmi kayıtlarını güncel tutan dokümantasyon standartlarını ve yıllık uyum takvimini oluşturarak yasal korumanızı güvence altına alır.
Delaware, Çoğu Durumda Corporation Şirket Kuruluşu İçin En İdeal Eyalettir; Ancak Her Senaryo İçin Değil
Delaware, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en popüler kuruluş eyaletidir; Fortune 500 şirketlerinin ve girişim sermayesi destekli startup’ların büyük çoğunluğu burada kurulmuştur. Delaware; gelişmiş ve öngörülebilir bir kurumsal hukuk yapısı, ticari anlaşmazlıkları hızlı ve uzmanlıkla çözen özel bir Şansölye Mahkemesi (Court of Chancery), netleşmiş hissedar hakları hükümleri ve yatırımcılar nezdinde rakipsiz bir aşinalık seviyesi sunar. Girişim sermayesi toplamayı, kurumsal yatırım almayı veya nihayetinde halka arz (IPO) gerçekleştirmeyi planlayan işletmeler için Delaware’de Corporation Şirket Kuruluşu fiilen bir zorunluluktur.
Ancak, tek bir eyalette faaliyet gösterecek, sahipliği özel kalacak ve dış yatırım aramayacak işletmeler için Delaware’de kuruluş; anlamlı bir fayda sağlamadan ek maliyet ve karmaşıklık yaratabilir. Bu durum; iki farklı eyalette kayıtlı acente (registered agent) ücretleri, yıllık franchise vergileri ve yabancı yeterlilik (foreign qualification) başvuruları gibi yükümlülükleri beraberinde getirir. Manay CPA, “Delaware her zaman en iyi çözümdür” varsayımıyla hareket etmek yerine, özel durumunuzu ve gerçek iş planlarınızı değerlendirerek sizin için en doğru kuruluş eyaletini önerir.
S Corp Seçimi: Korunması Gereken Katı Uygunluk Şartları
S Corp statüsü bir şirket türü değil; nitelikli bir şirketin IRS’e Form 2553 sunarak yaptığı bir vergi seçimidir. Bu seçim, yalnızca belirli şartları taşıyan yerli şirketler için geçerlidir: Hissedar sayısı 100’ü geçmemelidir ve tüm hissedarlar ABD vatandaşı, yerleşik yabancı (Green Card sahibi), belirli tröstler veya miras terekesi (estate) statüsünde olmalıdır. Ayrıca, şirketin yalnızca tek bir hisse senedi sınıfı olabilir.
Yabancı uyruklular (ABD dışı yerleşikler), kurumlar, ortaklıklar ve çoğu LLC yapısı bir S Corp’un hissedarı olamaz. Bu uygunluk şartları yalnızca seçim anında değil, şirketin tüm ömrü boyunca kesintisiz olarak sağlanmalıdır. Tek bir uygunsuz hissedar —örneğin hisseleri miras alan yabancı bir vatandaş, pay edinen bir şirket veya hissesini geçersiz bir tröste devreden bir ortak— S Corp statüsünün derhal ve istemsizce feshedilmesine yol açar. Bu durumda şirket otomatik olarak C Corp yapısına döner ve bu da potansiyel olarak geriye dönük, ağır vergi yükümlülükleri doğurur. Manay CPA, Corporation Şirket Kuruluşu sonrası tüm S Corp müşterileri için uygunluk durumunu sürekli izler ve herhangi bir sahiplik değişikliği risk teşkil ettiğinde anında müdahale ederek statünüzü güvence altına alır.
Sıkça Sorulan Sorular
C Corp, S Corp ve B Corp arasındaki fark nedir?
C şirketi, varsayılan kurumsal yapıdır — şirket düzeyinde %21 sabit federal oranla vergi öder, herhangi türden sınırsız sayıda hissedarına sahip olabilir ve birden fazla hisse sınıfı çıkarabilir. S şirketi, nitelikli bir şirketin gelirini şirket düzeyinde vergilendirme olmadan hissedarlara aktarmasına izin veren bir vergi seçimidir; bu şart en fazla 100 hissedar olmak üzere ABD vatandaşı veya sakini olmak üzere katı uygunluk şartlarına tabi olarak kabul edilir. B şirketi — veya fayda şirketi — çoğu eyalette mevcut olan yasal bir tanımlamadır ve şirketi kârın yanı sıra tanımlanmış kamu yararını da takip etmeye taahhüt eder ve yöneticilere, paydaş çıkarlarını kısa vadeli hissedar getirilerinin önüne koyduklarında yasal koruma sağlar. B şirketi tanımı, ayrı bir vergi kategorisi değil, yasal bir statüdür — bir fayda şirketi, hangi vergi seçimine bağlı olarak yine de C Şirketi veya S Şirketi olarak vergilendirilir.
Çoğu startup neden Delaware'de kuruluyor?
Delaware, girişimler ve girişim destekli işletmeler için çeşitli nedenlerle tercih edilen kuruluş eyaletidir. Delaware, Amerika Birleşik Devletleri’nde en gelişmiş ve öngörülebilir kurumsal hukuk yapısına sahiptir; iş anlaşmazlıklarını hızlı ve derin kurumsal hukuk uzmanlığı, iyi anlaşılan hissedar hakları ve yönetim kurulu koruma hükümleriyle ve yatırımcılar, avukatlar ve yatırım bankaları arasında başka hiçbir eyaletin erişemeyeceği bir aşinalık düzeyiyle çözen uzman bir Şansölye Mahkemesi. Çoğu risk sermayesi sözleşmesi Delaware kuruluşunu varsayar ve birçok kurumsal yatırımcı diğer eyaletlerde kurulan şirketlere yatırım yapmaz. Kurumsal yatırım aramayı planlamayan işletmeler için, Delaware ek maliyet ve karmaşıklığı haklı çıkaracak kadar fayda sunmayabilir.
Bir şirketin kaç hissedarı olabilir?
Bir C şirketi sınırsız sayıda hissedara sahip olabilir. Maksimum yok. Hissedarlar bireyler, şirketler, ortaklıklar, güvenler, emeklilik fonları, yabancı vatandaşlar ve her türden yabancı varlıklar olabilir. Bir S şirketi, tamamı ABD vatandaşı, daimi ikametgah, belirli nitelikli tröstler veya miras sahibi olmak üzere 100 hissedarla sınırlıdır. S şirketi hissedarları arasında şirketler, ortaklıklar, yerleşik olmayan yabancılar veya çoğu LLC yer alamaz. Bir fayda şirketi, yaptığı vergi seçiminin hissedar kurallarına uyur — C Corp, C Corp olarak vergilendiriliyorsa ve S Corp olarak vergi tutulursa S Corp kurallarına uyar.
Çifte vergilendirme nedir ve C şirketlerini nasıl etkiler?
Çifte vergilendirme, bir C şirketinin şirket düzeyinde kârları üzerinden federal gelir vergisi ödemesi — şu anda %21 sabit oranda — ve hissedarların, temettü olarak dağıtıldığında aynı kârlar üzerinden gelir vergisi ödemesi anlamına gelir. Bu, hissedarlara ödenen C şirketi kârlarının, hissedarın cebine ulaşmadan önce iki kez vergilendirilmesi anlamına gelir. Çifte vergilendirme, C şirket yapısının en yaygın olarak belirtilen dezavantajıdır ve birçok küçük işletme sahibinin bunun yerine S şirketi veya LLC’yi seçmesinin başlıca nedenidir. Ancak, kazançlarını dağıtmak yerine yeniden yatırım için saklayan işletmeler için çifte vergilendirmenin etkisi erteleniyor — ve sermaye değeri ile getiri bekleyen yatırımcılar için çifte vergilendirme asla pratik bir mesele olarak ortaya çıkmayabilir.
Bir S şirketi hissedar-çalışan için makul bir maaş nedir?
IRS, şirkete hizmet veren S şirketi hissedarlarının, herhangi bir dağıtım almadan önce kendilerine makul bir maaş ödemelerini zorunlu kılar. Makul bir maaş, genellikle şirketin aynı piyasada aynı hizmetleri yerine getirmek için hissedar olmayan bir çalışana ödemesi gereken ücret olarak tanımlanır. Bu sabit bir sayı değildir ve hissedar için en vergi verimliliği neyin olacağına göre belirlenmez — bu durum rolün piyasa tazminatı verileriyle belirlenir. IRS özellikle, hissedar çalışanların kendilerine çok az maaş ödediği veya hiç maaş ödemediği ve gelirlerinin çoğunu bordro vergilerinden kaçınmak için dağıtım olarak aldığı S şirketlerini hedef alıyor. Manay CPA, piyasa verileri ve şirketin finansal performansına dayanarak her S Corp hissedar-çalışanı için savunulabilir makul bir maaş belirler ve tazminat kararını yönetim kurulu kararları ile istihdam kayıtlarıyla belgeler.
ABD dışı bir kişi olabilir mi? vatandaşın bir ABD şirketinde hisseleri var mı?
Yabancı bir vatandaş, bir ABD Bölgesi şirketinde veya fayda şirketinde kısıtlama olmaksızın sahip olabilir. Yabancı uyruklular bir S şirketinde hisse sahibi olamaz — S şirketi uygunluğu, tüm hissedarların ABD vatandaşı veya daimi oturma sakini olmasını gerektirir ve tek bir yabancı hissedar S seçimini derhal fesheder. Yabancı hissedarlara sahip C şirketleri için, ABD dışındaki temettüler ve diğer dağıtımlar için özel kesinti ve raporlama gereklilikleri vardır. kişiler. Bireysel olan yabancı hissedarlar da ABD vergi raporlama amacıyla bir ITIN almak zorundadır. Manay CPA, uluslararası hissedarları olan şirketlerin tüm sınır ötesi uyumlarını organize eder ve bu hizmet kuruluşumuz ve devam eden vergi hizmetimizin bir parçasıdır.
Hangi kurumsal formaliteleri sürdürmem gerekiyor?
Bir şirketin sağladığı kişisel sorumluluk korumasını korumak için aşağıdaki formaliteler sürdürülmelidir: yönetim kurulu ve gerektiğinde hissedarların yıllık toplantısını düzenlemek; yönetim kurulu kararları ve toplantı tutanaklarıyla önemli kurumsal kararların belgelenmesi; tüm hisse çıkarma ve transferleri yansıtan güncel bir hisse defteri tutmak; kurumsal ve kişisel finansları tamamen ayrı tutmak; yıllık raporlar sunmak ve kuruluş eyaletiniz ile faaliyet gösterdiğiniz eyalet tarafından zorunlu kılınan franchise vergilerini ödemek; ve şirketin kayıtlı olduğu her eyalette bir kayıtlı temsilci bulundurmak. Bu formalitelerin yerine getirilmemesi, mahkemenin kurumsal perdeyi delip hissedarları kurumsal yükümlülüklerden şahsen sorumlu tutmasına yol açabilir — bu da kuruluşun birincil avantajını ortadan kaldırır.