Amerika'da Şirket mi Kurmak İstiyorsun?

Bültenimize abone olun!

Türkiye'deki Şirketiniz Amerika'da Başınızı Yakmasın: Expat'lar İçin CFC ve Form 5471 Tuzağı

Türkiye'deki Şirketiniz Amerika'da Başınızı Yakmasın: Expat'lar İçin CFC ve Form 5471 Tuzağı

Meltem Cerci

Kıdemli Satış Görevlisi

Enes Ovgu

Sr. Team Supervisor

Türkiye'deki Şirketiniz Amerika'da Başınızı Yakmasın: Expat'lar İçin CFC ve Form 5471 Tuzağı

Amerika’da yaşayan ABD vatandaşları, Green Card sahipleri veya ABD vergi mukimi sayılan kişiler için Türkiye’de sahip olunan şirketler, yalnızca Türkiye’deki vergi ve muhasebe yükümlülükleriyle sınırlı kalmayabilir. ABD vergi sistemi açısından, yabancı şirket ortaklıkları belirli durumlarda CFC yani Controlled Foreign Corporation kapsamına girebilir ve Form 5471 gibi detaylı bildirim yükümlülüklerini beraberinde getirebilir.

Bu yükümlülüklerin farkında olunmaması veya eksik beyan edilmesi, yüksek cezalar, geçmiş yıllara yönelik düzeltme gereklilikleri ve karmaşık vergi riskleriyle karşılaşılmasına neden olabilir. Özellikle Türkiye’de şirketi bulunan expat’lar için CFC kuralları ve Form 5471 bildirimi, ABD vergi uyumluluğu açısından dikkatle yönetilmesi gereken kritik konular arasında yer almaktadır.

Bu kapsamda Manay CPA tarafından düzenlenecek webinarımızda, “Türkiye’deki Şirketiniz Amerika’da Başınızı Yakmasın: Expat’lar İçin CFC ve Form 5471 Tuzağı” başlığı altında; Türkiye’de şirket ortaklığı bulunan ABD vergi mükelleflerinin dikkat etmesi gereken CFC kurallarını, Form 5471 bildirim yükümlülüklerini, sık karşılaşılan hataları ve cezaya yol açabilecek riskli alanları ele alacağız.

Türkiye’de aktif bir şirketi bulunan, aile şirketinde ortaklığı olan, geçmişte şirket kurmuş ancak ABD vergi sistemi açısından bu yapının etkilerini değerlendirmemiş expat’lar için rehber niteliğinde olacak bu webinar, yabancı şirket sahipliğini ABD vergi uyumluluğu açısından doğru yönetmeyi amaçlamaktadır.

Türkiye'deki Şirketiniz Amerika'da Başınızı Yakmasın: Expat'lar İçin CFC ve Form 5471 Tuzağı

Form 5471 Nedir ve Hangi Durumlarda Verilmesi Gerekir?

Form 5471’in hangi mükellefler için gerekli olabileceğini, yabancı şirket sahipliği veya ortaklığı bulunan kişilerin hangi durumlarda bu formu değerlendirmesi gerektiğini ve bildirim sürecinde dikkat edilmesi gereken temel noktaları paylaşacağız.

Expat’ların Sık Yaptığı Hatalar

ABD’de yaşayan kişilerin Türkiye’deki şirketlerini çoğu zaman yalnızca Türkiye’deki bir yapı olarak değerlendirmesi, şirket sahipliğini ABD vergi beyanında dikkate almaması veya gerekli formları zamanında hazırlamaması gibi sık karşılaşılan hataları aktaracağız.

Doğru Uyum Süreci İçin Nelere Dikkat Edilmeli?

CFC ve Form 5471 yükümlülüklerinin doğru yönetilebilmesi için hangi bilgilerin toplanması gerektiğini, profesyonel destek alınmasının neden önemli olduğunu ve sürecin planlı şekilde nasıl ilerletilebileceğini paylaşacağız.

Türkiye'deki Şirketiniz Amerika'da Başınızı Yakmasın: Expat'lar İçin CFC ve Form 5471 Tuzağı

For Website

Amerika’da Şirket Kuruluşu, Kuruluş Sonrası Süreçler, Vergilendirme ve İnsan Kaynakları ABD’de Şirket Kuruluşu: Kuruluş Sonrası Süreçler, Vergilendirme ve İnsan Kaynakları Meltem Cerci […]

For Website

Amerika’da Vergi Beyanı Hakkında Bilmeniz Gerekenler ABD Vergi Beyannamesi Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey Meltem Cerci Kıdemli Satış Görevlisi Bir Toplantı Planlama […]

For Website

Son Tarihler Yaklaşıyor: Amerika’da Vergi Dönemi Son Tarihler Yaklaşıyor: ABD’de Vergi Mevsimi Meltem Cerci Kıdemli Satış Görevlisi Bir Toplantı Planlama Barış Günü […]

SON TARİH 16 MART! MMLLC (Çok Ortaklı LLC) & S-Corp Şirket Sahipleri İçin Kaçırılmaması Gereken Vergi Adımları

Çok Üyeli LLC'ler ve S-Şirketler için Vergi Beyannamesi: Son Günlerdeki Kritik Adımlar

Meltem Cerci

Kıdemli Satış Görevlisi

Gunseli Vural

Kıdemli Muhasebeci

Çok Üyeli LLC'ler ve S-Şirketler için Vergi Beyannamesi: Son Günlerdeki Kritik Adımlar

ABD vergi beyannamesi sezonu sona ererken, doğru adımları zamanında atmak, çok üyeli LLC ve S-Şirketler olarak yapılandırılmış şirketler için her zamankinden daha kritik hale geliyor. Eksik veya yanlış hazırlanmış vergi beyannameleri, geç başvuru cezaları, ek vergi yükü ve ortaklar arasında uyum sorunları gibi ciddi risklere yol açabilir. Manay CPA tarafından düzenlenen bu ücretsiz canlı web seminerinde, çok ortaklı şirket yapıları için tüm vergi beyannamesi sürecini ele alıyoruz; son günlerde hangi kontrollerin tamamlanması gerektiğini, ortak tabanlı raporlamada önemli hususları ve yaygın hataları açık, pratik örneklerle açıklıyoruz.

Vergi sezonunu stressiz ve uyumla tamamlamak, son dakika sürprizlerinden kaçınmak ve çok ortaklı şirketiniz için başvuru sürecini doğru şekilde yönetmek istiyorsanız, bu web semineri sizin için tasarlanmıştır. İster çok üyeli bir LLC sahibi, ister S-Corporation hissedarı olun, ister ortaklık yapınızdaki vergi risklerini en aza indirmeyi amaçlayan bir girişimci olun, uzman görüşleri ve canlı bir soru-cevap oturumu için Manay CPA Kıdemli Muhasebeci Gunseli Vural ve moderatör Meltem Cerci ile katılın.

Çok Üyeli LLC'ler ve S-Şirketler için Vergi Beyannamesi: Son Günlerdeki Kritik Adımlar

Çok üyeli LLC'ler ve S-Şirketler için vergi beyannamesi temel kuralları nelerdir?

Çok üyeli LLC’ler ve S-Şirketler, geçiş varlıklarıdır, yani işletmenin kendisi gelir vergisi ödemez. Bunun yerine, kâr ve zararlar bireysel ortaklara veya hissedarlara aktarılır ve onlar da bunları kişisel vergi beyannamelerinde bildirirler. Çok üyeli LLC’ler genellikle Form 1065 (Ortaklık Beyannamesi) dosyalarken, S-Şirketler Form 1120-S dosyalar. Her ortak veya hissedar, gelir payını, indirimleri ve kredileri detaylandıran bir K-1 Takvili alır. Bu dosyalama gereksinimlerini anlamak ve tüm formların doğru ve zamanında teslim edilmesini sağlamak cezalardan kaçınmak için çok önemlidir.

Ortak tabanlı vergi raporlamasında en yaygın hatalar nelerdir?

Ortak tabanlı vergi raporlamasında en sık karşılaşılan hatalardan biri, ortaklar arasında gelir ve giderlerin yanlış dağılmasıdır. K-1 formları, ortaklık veya işletme anlaşmasına dayalı olarak her ortağın dağıtıcı payını doğru şekilde yansıtmalıdır. Diğer yaygın hatalar arasında ortaklara garantili ödemeleri bildirmemek, yanlış temel hesaplamalar, serbest meslek gelirlerinin yanlış sınıflandırılması ve ortak katkıları ile dağıtımlarının doğru şekilde hesaba katılmaması yer alır. Bu hatalar, IRS bildirimlerine, değiştirilmiş beyanname gereksinimlerine ve hem kurum hem de bireysel ortaklar için olası cezalara yol açabilir.

Son dakika kontrolleri başvuru tarihinden önce yapılmalı?

Başvuru tarihinden önceki son günlerde, tüm finansal kayıtların uzlaştırılmış ve doğru olduğundan emin olmak önemlidir. Tüm K-1 formlarının hazırlanıp ortaklara dağıtıldığını doğrulamak, yıl boyunca yapılan tahmini vergi ödemelerini gözden geçirmek ve tüm indirim ile kredilerin doğru şekilde belgelendiğinden emin olmak. Kuruluşun EIN’i ve tüm partner SSN veya TIN’lerinin tüm formlarda doğru olduğundan emin olun. Özel tahsis hükümleri için işletme veya hissedar sözleşmesini gözden geçirin ve tüm eyalet başvuru gereksinimlerinin karşılandığını doğrulayın; çünkü birçok eyaletin ortaklık ve S-Şirket beyannameleri için ayrı son tarihleri ve formları vardır.

Çok Üyeli LLC'ler ve S-Şirketler için Vergi Beyannamesi: Son Günlerdeki Kritik Adımlar

For Website

Amerika’da Şirket Kuruluşu, Kuruluş Sonrası Süreçler, Vergilendirme ve İnsan Kaynakları ABD’de Şirket Kuruluşu: Kuruluş Sonrası Süreçler, Vergilendirme ve İnsan Kaynakları Meltem Cerci […]

For Website

Amerika’da Vergi Beyanı Hakkında Bilmeniz Gerekenler ABD Vergi Beyannamesi Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey Meltem Cerci Kıdemli Satış Görevlisi Bir Toplantı Planlama […]

For Website

Son Tarihler Yaklaşıyor: Amerika’da Vergi Dönemi Son Tarihler Yaklaşıyor: ABD’de Vergi Mevsimi Meltem Cerci Kıdemli Satış Görevlisi Bir Toplantı Planlama Barış Günü […]

Start-Up'lar için Amerika'ya Açılma Rehberi: Şirket Kuruluşu, Eyalet Bazlı Vergi Avantajları ve Yatırımcıya Hazırlık

Amerika'ya Genişleyen Start-uplar İçin Bir Rehber: Şirket Kuruluşu, Eyalet Tabanlı Vergi Avantajları ve Yatırımcı Hazırlığı

Meltem Cerci

Kıdemli Satış Görevlisi

Gülçin Gurule

Ortak ve Kaliforniya Ofis Liderliği

Amerika'ya Genişleyen Start-uplar İçin Bir Rehber: Şirket Kuruluşu, Eyalet Tabanlı Vergi Avantajları ve Yatırımcı Hazırlığı

ABD pazarına girmek isteyen start-up’lar için, doğru zamanda doğru adımları atmak, başarılı bir girişin temelini oluşturur. Hangi eyalette birleşeceğimiz, vergi avantajlarından nasıl yararlanılacağı ve yatırımcı toplantılarına nasıl hazırlanılacağı gibi kritik sorulara, net bir yol haritası olmadan cevaplamak zordur.

Türkiye İş Bankası ve Manay CPA ile iş birliği içinde düzenlenen bu ücretsiz canlı web seminerinde, Amerikan pazarına giren start-up’ların genişleme sürecinin her yönünü — şirket kurma ve eyalet bazlı vergi avantajlarından yatırımcı hazırlığına ve finansal altyapı inşasına kadar — ele alıyoruz. İş Bankası’nın küresel finansal uzmanlığını Manay CPA’nın ABD vergi ve şirket kuruluşu uzmanlığı ile birleştiren deneyimli profesyonellerimiz, gerçek dünya örnekleri ve pratik bilgilerle süreci adım adım adım anlatır. ABD’de bir şirket kurmayı planlıyorsanız, eyalet seçimine göre en avantajlı yapıyı belirlemek istiyorsanız veya yatırımcı turlarına hazırlanıyorsanız, bu web semineri sizin için.

Amerika'ya Genişleyen Start-uplar İçin Bir Rehber: Şirket Kuruluşu, Eyalet Tabanlı Vergi Avantajları ve Yatırımcı Hazırlığı

ABD'de Şirket Kuruluşu: Doğru Yapının Seçimi

LLC, C-Corp ve S-Corp yapıları arasındaki farkları anlamak, ABD pazarına giren girişimler için çok önemlidir. Her işletme türü, iş hedeflerinize, finansman stratejinize ve operasyonel ihtiyaçlarınıza bağlı olarak kendine özgü avantajlar sunar. Bu bölümde, hangi yapının start-uplar için en uygun olduğunu ve oluşum sürecinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini inceliyoruz.

Start-uplar için Eyalet Tabanlı Vergi Avantajları

Delaware, Wyoming ve Texas gibi eyaletler yeni işletmeler için cazip vergi teşvikleri sunuyor. Şirket için doğru eyaleti seçmek, vergi yükümlülüklerinizi ve işletme maliyetlerinizi önemli ölçüde etkileyebilir. Popüler eyaletlerin sunduğu vergi avantajlarını tartışıyoruz ve girişiminiz için en avantajlı seçeneği belirlemenize yardımcı oluruz.

Türk Girişimciler İçin Yatırımcı Hazırlığı ve Özel Hususlar

Yatırımcılar, bir girişimde bulunmadan önce sağlam bir finansal altyapı, uygun muhasebe uygulamaları ve tam yasal uyum beklerler. Yatırımcıların aradığı finansal temelleri ve Türk girişimcileri için uluslararası vergi yükümlülükleri, çifte vergilendirme anlaşmaları ve Türkiye ile ABD arasındaki mali raporlama farklılıkları gibi özel hususları ele alıyoruz. Oturumda ayrıca Manay CPA uzmanlarıyla canlı bir soru-cevap da var; bu da ABD’ye genişleme konusundaki özel sorularınızı ele almaktadır.

Amerika'ya Genişleyen Start-uplar İçin Bir Rehber: Şirket Kuruluşu, Eyalet Tabanlı Vergi Avantajları ve Yatırımcı Hazırlığı

For Website

Amerika’da Şirket Kuruluşu, Kuruluş Sonrası Süreçler, Vergilendirme ve İnsan Kaynakları ABD’de Şirket Kuruluşu: Kuruluş Sonrası Süreçler, Vergilendirme ve İnsan Kaynakları Meltem Cerci […]

For Website

Amerika’da Vergi Beyanı Hakkında Bilmeniz Gerekenler ABD Vergi Beyannamesi Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey Meltem Cerci Kıdemli Satış Görevlisi Bir Toplantı Planlama […]

For Website

Son Tarihler Yaklaşıyor: Amerika’da Vergi Dönemi Son Tarihler Yaklaşıyor: ABD’de Vergi Mevsimi Meltem Cerci Kıdemli Satış Görevlisi Bir Toplantı Planlama Barış Günü […]