Amerika'da Şirket mi Kurmak İstiyorsun?

Bültenimize abone olun!

Amerika'da İş Geliştirme & Mali Yönetim

Amerika'da İş Yapın — Mali Yükü Bize Bırakın

Muhasebe, vergi planlaması, bordro ve çok eyaletli uyum. ABD'deki tüm mali yükümlülüklerinizi — Türkçe bilen, ABD'de lisanslı CPA ekibimize devredin.

8.000+ müşteriye küresel hizmet
25+ yıllık ABD vergi & muhasebe deneyimi
Muhasebe · Vergi · Bordro · Sales Tax uzmanları
Müşterilerimiz

Dünyanın dört bir yanındaki girişimciler Manay CPA'e güveniyor

E-ticaret satıcılarından teknoloji girişimlerine — ABD'de iş kuran yabancı girişimciler kurulum ve uyum süreçlerini bize emanet ediyor.

Nasıl Çalışıyoruz

İlk Görüşmeden Süregelen Ortaklığa — Her Şeyi Biz Yönetiyoruz

Dört basit adım. Mali durumunuzu değerlendirip stratejinizi kurar, operasyonu devralır ve büyümenize ortak oluruz.

1
Ücretsiz Görüşme

İş modelinizi, hedef pazarınızı ve sahiplik yapınızı anlatın. Bu aşamada evrak gerekmez.

2
Mali Strateji

Vergi yükünüzü azaltmak, uyum risklerini sıfırlamak ve muhasebe altyapısını kurmak için kişisel plan hazırlarız.

3
Operasyonu Devralırız

Bookkeeping, bordro, beyanlar ve sales tax takibini üstleniriz; siz işe odaklanırsınız.

4
Proaktif Danışmanlık

Yıllık vergi planlaması, CFO desteği ve mevzuat değişikliklerinde zamanında uyarı — sadece reaktif değil, proaktif ortağınız.

Neden Manay CPA

Sadece muhasebe yapmıyoruz — ABD'de başarılı olmanızı sağlıyoruz

ABD merkezli, lisanslı bir CPA firmasıyla çalışın; iki kültürü ve iki vergi sistemini bilen ekibimizle.

Tek Çatı Altında

Kurulum, muhasebe ve vergi tek ekipte. Farklı sağlayıcılar arasında koşuşturmazsınız.

İki Kültürü Bilen Ekip

Türkçe iletişim, ABD lisansı. Türkiye–ABD mali köprüsünü anlayan az sayıda CPA firmasından biriyiz.

Sabit Ücret, Sürpriz Yok

Saatlik değil net paket fiyat; ne ödeyeceğinizi baştan bilirsiniz.

Hizmetlerimiz

Amerika'da İş Yapmak İçin İhtiyacınız Olan Her Şey — Tek Çatı Altında

Kuruluştan muhasebe ve vergi uyumuna kadar tüm resmi kapsıyoruz.

LLC & C-Corp Kurulumu

Hedefinize uygun tüzel yapı; kuruluş belgeleri, operating agreement/bylaws dahil uçtan uca kurulum.

Muhasebe & Bookkeeping

Aylık defter tutma, banka mutabakatı ve finansal raporlama. Kayıtlarınız her zaman vergi beyanına hazır.

Kurumsal & Kişisel Vergi

Federal ve eyalet beyanları, vergi planlaması ve optimizasyonu. Yasal ödeyebileceğiniz en az vergiyi ödeyin.

Bordro (Payroll) Yönetimi

Çalışan maaş ödemeleri, kesintiler, W-2/1099 ve IRS uyumu — bordro karmaşıklığı tamamen bizde.

Sales Tax & Nexus Yönetimi

Hangi eyaletlerde yükümlüsünüz? Nexus analizi, kayıt, tahsilat ve periyodik dosyalama hizmetleri.

CFO Danışmanlığı

Nakit akışı planlaması, bütçeleme ve karlılık analizi. Tam zamanlı CFO maliyeti olmadan stratejik finansal rehberlik.

Ücretsiz Danışmanlık Alın
Kimlere Hizmet Veriyoruz

ABD'de iş yapan herkes için

E-ticaretten teknolojiye, ithalat/ihracattan gayrimenkule — sektör fark etmeksizin ABD'deki mali yüklerinizi yönetiyoruz.

ABD'de e-ticaret için şirket kuran girişimci
🌍 60+ ülke

E-ticaret & Amazon FBA Satıcıları

Sales tax nexus analizi, çok eyaletli kayıt ve beyanlar. ABD pazarında büyürken uyum sorunlarıyla boğuşmazsınız.

💻 Teknoloji & SaaS Girişimleri

Yatırıma uygun Delaware C-Corp yapısı ve cap table dostu kurulum.

🤝 İthalat & Ticaret Firmaları

Çok eyaletli uyum, muhasebe altyapısı ve vergi optimizasyonu.

💰 Yatırımcılar

ABD gayrimenkul/iş yatırımları için uygun tüzel yapı ve vergi planlaması. Doğru yapı, hem koruma hem de vergi avantajı sağlar.

🌐 ABD'ye Açılan Mevcut Şirketler

Yurt dışındaki şirketinizin ABD iştiraki/şubesi kurulumu ve transfer fiyatlandırma desteği. Grup yapınıza uygun, uyumlu bir ABD ayağı kurarız.

ABD pazarına açılan KOBİ ve ihracatçı

🏭 KOBİ & İhracatçılar

ABD pazarına açılmak isteyen üretici ve ihracatçı KOBİ'ler için kurulum, faturalandırma ve uyum.

Karar Rehberi

ABD'de İş Kurarken Verilecek Temel Kararlar

Doğru seçim iş modelinize, hedeflerinize ve sahiplik yapınıza bağlı. Bu karşılaştırmaları yön bulmak için kullanın; net analizi ücretsiz görüşmede yapalım.

Girişimcilerin en sık karşılaştığı seçimler

Detaylı dökümü görmek için bir karşılaştırma seçin.

LLC
Corp

LLC vs C-Corp

İşinize ve büyüme hedefinize göre tüzel yapı seçimi

 LLCC-Corp
VergilendirmePass-through (varsayılan) — kâr ortağa geçerAyrı vergi mükellefi — %21 federal kurumlar vergisi
Çift vergilendirmeYok (varsayılanda)Olabilir (şirket + temettü)
Yatırımcı/VC uygunluğuSınırlıYüksek — hisse opsiyonu & tercihli pay
FormaliteDüşükDaha yüksek (yönetim kurulu, kayıtlar)
En uygunE-ticaret, danışmanlık, küçük/orta işYatırım alacak teknoloji girişimleri
DE
WY

Delaware vs Wyoming

Hedefinize göre en uygun eyalet

 DelawareWyoming
Güçlü yönYatırımcı aşinalığı, Chancery MahkemesiDüşük maliyet, gizlilik
Eyalet gelir vergisiVar (duruma göre)Yok
Yıllık maliyetFranchise tax (değişken)Düşük yıllık ücret
En uygunVC/yatırım hedefleyen girişimlerE-ticaret, küçük iş, maliyet odaklı
EIN
ITIN

EIN vs ITIN

Şirket ve birey için vergi numaraları

 EINITIN
Kime aitŞirkete (işletme vergi no)Bireye (kişisel vergi no)
Ne içinBanka, işe alım, vergi beyanıBireysel ABD beyanı gerektiğinde
SSN gerekir miHayır — yabancı sahip SS-4 ile alabilirHayır — W-7 ile başvurulur
SüreGenellikle birkaç hafta (yabancı başvuru)Birkaç hafta–aylar

Hangi yapı size uygun, emin değil misiniz? Ücretsiz görüşmede birlikte netleştirelim.

Ücretsiz Danışmanlık Alın
Deneyim

25 Yıllık ABD Vergi & Muhasebe Deneyimi — İşinizin Hizmetinde

Manay CPA, 1999'dan beri ABD vergi mevzuatı ile uluslararası iş dünyasının kesişiminde çalışıyor. Yabancı sahipli LLC'lerden çok ortaklı C-Corp'lara kadar her senaryoyu gördük. Sizin durumunuz bizim için yeni değil.

  • Uluslararası uzmanlığa sahip lisanslı ABD CPA'leri
  • Şirket kurulumu + muhasebe + vergi tek ekipte
  • 60+ ülkeden müşteri
  • Yıl boyu, sezon dışında da erişilebilir destek
25+
Güvenlik & Takvim

Verileriniz Güvende, Beyanlarınız Zamanında

Belge paylaşımı için banka düzeyinde şifreli müşteri portalı kullanırız; hassas evrak e-postayla gitmez. Federal beyan, annual report ve sales tax tarihleri her müşteri için otomatik takip edilir.

  • Tüm belgeler için şifreli portal
  • Tüm kritik tarihler için otomatik hatırlatma
  • Çok yıllı beyan geçmişi saklanır
  • IRS vekâlet işlemleri (Form 2848)
SSL
Başarılar

Ödüller & Yetkinlikler

25 yılı aşkın güvenilir hizmet; sektör ödülleri ve mesleki yetkinliklerle tescilli.

Ödül 1
Best Woman Entrepreneur of the Year
Cobb Chamber · 2026
Ödül 2
Top 25 Small Businesses of the Year
Cobb Chamber · 2026
Ödül 3
Best of Georgia
Georgia Business Journal · 2025
Ödül 4
One of America's Fastest-Growing Companies
Inc. 5000 · 2025
Ekibimiz

Uzman Kadromuzla Tanışın

Gerçek CPA'ler. Gerçek Uzmanlık. Dış Kaynak Yok.

Manay CPA ofis
Manay CPA ekip
Manay CPA çalışma ortamı
Manay CPA danışmanlık
Manay CPA ofis binası
Bizi Tanıyın

Her Müşteriye Özel, Adanmış Bir Uzman Ekip

ABD'de iş kuran girişimcilere kurulumdan uyuma kadar nasıl yol gösterdiğimizi videoda izleyin.

Videoyu izlemek için tıklayın

Yol Haritanız

Mali Değerlendirmeden Süregelen Ortaklığa — Adım Adım

İlk görüşmeden tam uyuma kadar süreç nasıl ilerliyor? Takip etmek için kaydırın.

① Değerlendirme
1
Adım 1

Mevcut Durumu Değerlendiririz

Vergi yükümlülüklerinizi, muhasebe altyapınızı ve iyileştirme fırsatlarını birlikte analiz ederiz.

② Strateji
2
Adım 2

Mali Strateji Oluştururuz

Vergi planı, uyum takvimi ve muhasebe altyapısı kişisel iş hedefinize göre kurulur.

③ Operasyon
3
Adım 3

Operasyonu Devralırız

Bookkeeping, bordro, beyanlar ve sales tax — tüm rutin mali işler bizde.

④ Büyüme
4
Adım 4

Büyümenize Ortak Oluruz

Proaktif danışmanlık, yıllık vergi planlaması ve CFO desteğiyle yanınızdayız.

Görüşme Ayarlayın
Değerlendirme
Adım 1 / 4
Mevcut Durumu Değerlendiririz

Vergi ve muhasebe durumunuzu, riskleri ve fırsatları birlikte analiz ederiz.

Strateji
Adım 2 / 4
Mali Strateji Oluştururuz

Kişisel vergi planı, uyum takvimi ve muhasebe altyapısı kurulur.

Operasyon
Adım 3 / 4
Operasyonu Devralırız

Bookkeeping, bordro ve beyanlar bizde; siz işe odaklanırsınız.

Büyüme
Adım 4 / 4
Büyümenize Ortak Oluruz

Proaktif danışmanlık ve CFO desteğiyle büyümenizi sürdürürsünüz.

Ücretsiz Danışmanlık

Ücretsiz Mali Danışmanlık Alın

Formu doldurun; uzman ekibimiz 24 saat içinde sizinle iletişime geçsin. Yükümlülük yok; size tam olarak neyin gerektiğini — ve neyin gerekmediğini — anlatırız.

  • 15 dakika ücretsiz danışmanlık — taahhüt yok
  • Vergi, muhasebe ve uyum ihtiyaçlarınızı görüşmede değerlendiririz
  • Şeffaf, sabit paket fiyat — saatlik sürpriz yok
  • Lisanslı, ABD merkezli CPA ekibi

Ücretsiz Mali Danışmanlık Alın

Formu doldurun; uzman ekibimiz 24 saat içinde sizinle iletişime geçsin.

Sık Sorulan Sorular

Sık Sorulan Sorular

Amerika'da iş yaparken ne kadar kurumlar vergisi ödenirim?
Federal kurumlar vergisi oranı %21'dir (C-Corp için). LLC'ler pass-through vergilendirme yapısına sahip olup sahip düzeyinde vergilendirilir. Eyalet bazlı vergiler %0 ile %12 arasında değişir. Vergi optimizasyonu doğru yapı ve planlama ile mümkündür.
Muhasebemi ABD'de mi, Türkiye'de mi yapmalıyım?
Yasal yükümlülükleriniz ABD merkezlidir; ABD'de faaliyetiniz varsa ABD muhasebesi zorunludur. Türkiye'deki muhasebeci, ABD'ye özgü GAAP, IRS gereksinimleri ve federal beyanlar konusunda sizi temsil edemez.
ABD'de çalışanım veya contractor'ım var, bordro zorunlu mu?
Evet. W-2 çalışanlar için federal ve eyalet bordro vergileri, çalışan sigortaları ve periyodik beyanlar zorunludur. 1099 contractor ödemeleri de IRS'e bildirilmek zorundadır. Bordro hatalarının cezası yüksektir.
Sales tax yükümlülüğüm var mı, nasıl anlarım?
ABD'de belirli bir eyalette fiziksel varlık veya ekonomik eşik aşıldığında (economic nexus) sales tax yükümlülüğü doğar. 2018'den itibaren online satışlar da dahildir. Hangi eyaletlerde yükümlü olduğunuzu nexus analizi ile belirleriz.
Transfer fiyatlandırması beni etkiler mi?
Türkiye'deki ana şirketinizle ABD şirketiniz arasında işlem yapıyorsanız, bu işlemler arm's length (piyasa fiyatı) ilkesine uygun olmalıdır. Uyumsuzluk halinde IRS cezaları ağır olabilir; belgelendirme kritiktir.
Yıllık federal vergi beyanı ne zaman verilir?
C-Corp için 15 Nisan (uzatılabilir: 15 Ekim). LLC için sahip beyannamesi 15 Nisan. S-Corp/Partnership için 15 Mart. Eyalet beyanlarının tarihleri farklılık gösterebilir; takvimi sizin için yönetiriz.
Çok eyaletli faaliyet gösteriyorum, ne yapmalıyım?
Her eyaletin farklı gelir vergisi, sales tax ve raporlama gereksinimleri vardır. Nexus oluştuğu eyalette kayıt yaptırmak ve beyan vermek zorunludur. Çok eyaletli uyum haritası çıkarır ve her eyalet için süreci yönetiriz.
FBAR ve FATCA nedir, beni ilgilendiriyor mu?
ABD'li kişilerin yurt dışında 10.000 dolar üzeri finansal hesabı varsa FBAR bildirimi zorunludur. FATCA ise yabancı finans kurumlarının ABD mükellefi hesaplarını IRS'e bildirmesini gerektirir. Bu yükümlülükleri takip eder ve zamanında dosyalarız.
ABD'deki işimi uzaktan yönetebilir miyim?
Evet. Muhasebe, beyanlar, bordro ve vergi danışmanlığı tamamen uzaktan yürütülür. ABD'ye gitmenize gerek yok.
Ücretlendirme nasıl?
Saatlik değil, sabit paket fiyatla çalışırız. Hizmet kapsamını belirledikten sonra net teklif veririz; ay ortasında sürpriz fatura yoktur.
Amerika'da İş Yapmak Rehberi

Amerika'da İş Yapmak — Vergi, Muhasebe ve Uyum Rehberi

ABD'de faaliyet gösteren veya büyümek isteyen Türk girişimciler için kapsamlı rehber: vergi yapısı, muhasebe yükümlülükleri, sales tax, bordro ve çok eyaletli uyum.

Neden ABD'de Şirket Kurulur?

Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın en büyük tüketici pazarına erişim sağlar; bu da ürün ve hizmetlerinizi geniş bir kitleye ulaştırmak için güçlü bir zemin demektir. ABD merkezli bir şirket, ABD'li ödeme altyapılarına ve bankacılık sistemine erişimi kolaylaştırır; Stripe, PayPal gibi servisler ve yerel banka hesapları çoğu zaman bir ABD tüzel kişiliği gerektirir. Ayrıca ABD'de kurulu bir şirket, müşteri ve yatırımcı gözünde güven ve kurumsal itibar oluşturur. Yabancı girişimciler için fırsatlar büyük olsa da; doğru tüzel yapı, doğru eyalet ve vergi yükümlülüklerinin baştan planlanması kritik öneme sahiptir. Yanlış kurgu, ilerleyen yıllarda gereksiz vergi ve cezalara yol açabilir.

Tüzel Yapı Seçimi — LLC vs C-Corp

ABD'de en sık tercih edilen iki yapı LLC ve C-Corporation'dır. Seçim; iş modelinize, gelir beklentinize ve yatırım alma hedefinize göre değişir. İkisi de sahiplerine sınırlı sorumluluk sağlar; yani kişisel varlıklarınız genellikle şirket borçlarından korunur. Temel fark vergilendirme ve yatırımcı uygunluğunda ortaya çıkar.

LLC (Limited Liability Company)

LLC, esnek yönetim yapısı ve düşük formalitesiyle özellikle e-ticaret, danışmanlık ve küçük/orta ölçekli işler için popülerdir. Varsayılan olarak "pass-through" vergilendirilir; yani şirket ayrı vergi ödemez, kâr/zarar doğrudan ortakların beyanına aktarılır. Bu da çift vergilendirmeyi önler. Tek ortaklı LLC'ler de mümkündür ve kuruluş ile yıllık idari yük genellikle C-Corp'a göre daha hafiftir.

C-Corporation

C-Corp, sahiplerinden ayrı bir vergi mükellefidir ve kurum kazancı üzerinden %21 federal kurumlar vergisi öder. Kâr temettü olarak dağıtıldığında hissedar düzeyinde tekrar vergilendirilebilir; buna çift vergilendirme denir. Buna rağmen C-Corp, hisse opsiyonları, tercihli pay sınıfları ve net bir cap table sunabildiği için risk sermayesi (VC) ve melek yatırım almayı hedefleyen teknoloji girişimlerinin standart tercihidir. Yatırımcılar çoğunlukla Delaware C-Corp yapısına aşinadır.

Eyalet Seçimi — Delaware, Wyoming ve Diğerleri

ABD'de şirketler eyalet bazında kurulur ve her eyaletin kendi kuralları, vergileri ve maliyetleri vardır. Delaware; gelişmiş şirketler hukuku, uzman Chancery Mahkemesi ve yatırımcı aşinalığı nedeniyle özellikle yatırım hedefleyen girişimler için öne çıkar. Wyoming ise düşük yıllık maliyet, gizlilik ve eyalet gelir vergisinin bulunmaması ile e-ticaret ve maliyet odaklı işletmeler için caziptir. Unutulmaması gereken önemli bir nokta vardır: nerede kurulduğunuzdan bağımsız olarak, fiilen satış veya faaliyet yürüttüğünüz eyaletlerde de yükümlülük ("nexus") doğabilir. Bu nedenle "en iyi eyalet" tek başına değil, iş modelinizle birlikte değerlendirilmelidir.

EIN ve ITIN — Vergi Numaraları

EIN (Employer Identification Number), şirketinizin federal vergi kimlik numarasıdır; banka hesabı açmak, çalışan istihdam etmek ve vergi beyanı vermek için gereklidir. Yabancı sahipler SSN'e sahip olmadan da, IRS'e SS-4 formuyla başvurarak EIN alabilir; süreç biraz daha uzun sürebilir ve başvuruyu sizin adınıza yürütürüz. ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) ise SSN alamayan bireyler için kişisel vergi numarasıdır. ITIN, yalnızca bireysel bir ABD vergi beyanı vermeniz gereken durumlarda gerekir ve W-7 formuyla başvurulur. EIN şirkete, ITIN bireye aittir; ikisi farklı amaçlara hizmet eder.

Yabancı Sahipli Şirketlerin Vergilendirilmesi

Yabancı sahipli ABD şirketlerinin vergilendirilmesi, gelirin türüne ve ABD ile bağlantısının niteliğine göre değişir. Doğru sınıflandırma, hem fazla vergi ödememek hem de cezalardan kaçınmak için kritiktir.

ECI vs FDAP

ABD kaynaklı gelir genel olarak iki kategoriye ayrılır. ECI (Effectively Connected Income), bir ABD ticari faaliyetiyle etkin biçimde bağlı gelirdir ve net kazanç üzerinden artan oranlarla vergilendirilir. FDAP (Fixed, Determinable, Annual or Periodical) gelir ise temettü, faiz, telif gibi pasif gelirleri kapsar ve genellikle brüt tutar üzerinden %30 stopaja tabidir. İlgili ülke ile ABD arasında bir vergi anlaşması varsa bu oran düşebilir ya da sıfırlanabilir. Gelirinizin hangi kategoriye girdiği, ödeyeceğiniz vergiyi doğrudan belirler.

Form 5472 ve 1120

Tek ortaklı yabancı sahipli bir LLC, vergi açısından genellikle "disregarded entity" sayılsa da raporlama yükümlülüğünden muaf değildir. Bu yapılar her yıl Form 5472 ile birlikte bir pro forma Form 1120 vermek zorundadır; bu formlar şirket ile yabancı sahibi arasındaki işlemleri raporlar. Beyanın verilmemesi veya eksik verilmesi durumunda ceza 25.000 dolardan başlar. C-Corp'lar ise tam bir Form 1120 kurumlar vergisi beyanı verir. Bu yükümlülükler çoğu girişimcinin gözden kaçırdığı ama ihmali pahalı olan kalemlerdir.

ABD'de Banka Hesabı ve Ödeme Altyapısı

Şirketiniz adına ABD'de banka hesabı açmak için tipik olarak kuruluş belgeleri ve EIN gerekir. Bazı bankalar fiziksel ziyaret isteyebilirken, fintech ve online bankacılık seçenekleri çoğu durumda hesabı uzaktan açma imkânı sunar. Banka hesabının yanı sıra Stripe veya PayPal gibi ödeme altyapılarının kurulması, özellikle e-ticaret ve SaaS işleri için kritiktir. Sürecin tamamı doğru evrak ve yönlendirmeyle ABD'ye gitmeden tamamlanabilir; bu aşamada gerekli belgelerin hazırlanması ve doğru kuruma yönlendirme konusunda size destek oluruz.

Sales Tax ve Nexus

ABD'de satış vergisi (sales tax) federal değil, eyalet bazlıdır ve oranlar eyaletten eyalete, hatta ilçeden ilçeye değişir. Bir eyalette belirli bir satış tutarını veya işlem sayısını aştığınızda "economic nexus" oluşur ve o eyalette satış vergisi kaydı yaptırma, tahsil etme ve düzenli beyan verme yükümlülüğünüz doğar. Eşikler eyalete göre farklıdır (ör. yıllık belli bir ciro ya da işlem adedi). Özellikle birden fazla eyalete satış yapan e-ticaret işletmeleri için nexus takibi karmaşık hale gelebilir; bu süreci sizin adınıza izler ve yönetiriz.

Uyum Takvimi ve Yıllık Yükümlülükler

ABD'de bir şirketi ayakta tutmak, kuruluştan sonra da süren yıllık yükümlülükler anlamına gelir: federal beyan, eyalet beyanı, annual report/franchise tax ve registered agent yenilemesi başlıca kalemlerdir. Tarihler yapıya ve eyalete göre değişir. Aşağıda temsili bir takvim yer alıyor:

Beyan/YükümlülükTarih (temsili)
Federal kurumlar vergisi (Form 1120, takvim yılı)15 Nisan
Yabancı sahipli LLC (Form 5472 + pro forma 1120)15 Nisan (Ekim'e uzatılabilir)
Delaware franchise tax (corporation)1 Mart
Delaware LLC yıllık vergisi1 Haziran

Tarihler yapıya ve eyalete göre değişir; her müşteri için net takvimi biz çıkarırız.

Sık Yapılan Hatalar

Yabancı girişimcilerin en sık düştüğü hatalar genellikle bilgi eksikliğinden kaynaklanır ve çoğu önlenebilir. Yanlış eyalet veya yanlış tüzel yapı seçmek, ilerleyen dönemde gereksiz maliyet ve yeniden yapılanma demektir. Form 5472 gibi zorunlu beyanları atlamak, 25.000 dolardan başlayan cezalara yol açar. Sales tax kaydını ihmal etmek, biriken vergi ve faiz riskini büyütür. Kişisel ve şirket finansını ayırmamak, hem muhasebeyi hem de sınırlı sorumluluk korumasını zayıflatır. Son olarak annual report veya franchise tax tarihlerini kaçırmak, şirketin "iyi durumda" (good standing) statüsünü kaybetmesine neden olabilir.

Neden Bir CPA ile Çalışmalısınız?

Yabancı sahipli ABD yapıları, çok katmanlı ve sürekli değişen kurallara tabidir; tek bir atlanmış form ya da yanlış sınıflandırma, rutin bir işlemi pahalı bir soruna dönüştürebilir. Doğru kurulum ve sürekli uyum, hem cezaları önler hem de size zaman kazandırır. Lisanslı bir CPA; size en uygun yapıyı modeller, tüm zorunlu beyanları doğru ve zamanında verir, çok yıllı kayıtların tutarlılığını sağlar ve gerektiğinde IRS karşısında sizi temsil eder. Manay CPA olarak kurulum, muhasebe ve vergiyi tek çatı altında sunarız; böylece siz farklı sağlayıcılar arasında koşuşturmadan işinizi büyütmeye odaklanırsınız.

Tahmin Etmeyi Bırakın. Doğru Kurun.

ABD'de iş kuran 8.000+ girişimcinin güvendiği ekiple çalışın.

Ücretsiz Danışmanlık Alın
WhatsApp

Video yükleniyor…

Gitmeden Önce

Ayrılmadan önce ücretsiz görüşmenizi planlayın

ABD'de şirket kurulumu, LLC/C-Corp seçimi, EIN ve vergi yükümlülükleri hakkında tüm sorularınızı lisanslı CPA'lerimize ücretsiz sorun — yükümlülük yok.

Hiçbir ücret veya yükümlülük yok — sadece doğru bilgi.